ingresos públicos y privados - 2017 / 2025

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 2025: CONTENCIÓN Y REORGANIZACIÓN

El ejercicio 2025 se caracteriza por un contexto de elevada incertidumbre, tanto por la evolución del entorno geopolítico como por los ajustes internos realizados por la organización tras los resultados negativos del ejercicio anterior. En este marco, Médicos del Mundo ha logrado consolidar una mejora en su desempeño financiero, cerrando el ejercicio con un resultado positivo de 456 000 euros, lo que supone una recuperación significativa respecto a 2024.

Los ingresos totales alcanzaron los 62 millones de euros, frente a los 63,1 millones de euros registrados en el ejercicio anterior, lo que supone una reducción aproximada del 1,7%. Se confirma así el cambio de tendencia iniciado en 2024, tras un periodo prolongado de crecimiento sostenido, con incrementos medios cercanos al 20% entre 2017 y 2023.

La estructura de los ingresos mantiene un claro predominio de la financiación pública, que asciende a 46,3 millones de euros, complementada por 15,6 millones de euros procedentes de captación privada y por otros 3,2 millones de euros procedentes de subvenciones y donaciones privadas. Dentro de la financiación privada, destaca el peso de las cuotas periódicas de personas socias y colaboradoras, que alcanzan los 12,4 millones de euros.

En cuanto a la evolución de los ingresos públicos, estos se mantienen relativamente estables en términos agregados, aunque con variaciones internas entre financiadores. Se observa una reducción en la financiación procedente de organismos internacionales y de la Administración General del Estado, parcialmente compensada por el incremento de los fondos de origen autonómico y local, lo que contribuye a mantener un cierto equilibrio en la diversificación de fuentes.

Por el lado del gasto, los gastos relacionados con la explotación se sitúan en 61,6 millones de euros, lo que representa una reducción del 5,2% respecto a 2024. Este ajuste responde, en gran medida, a las medidas de contención y reorganización implementadas, incluyendo la ejecución del plan de adecuación iniciado en el ejercicio anterior.

Dentro de la estructura de costes, los gastos de personal continúan siendo la principal partida, con un importe de 32,6 millones de euros, si bien experimentan una disminución del 7% respecto a 2024. Asimismo, los aprovisionamientos alcanzan los 11,5 millones de euros, registrando una reducción relevante respecto al ejercicio anterior, mientras que los otros gastos de explotación se sitúan en torno a los 11,9 millones de euros, manteniendo un nivel similar al de 2024.

Desde la perspectiva de la actividad, el volumen total ejecutado (medido en términos de gasto) se reduce en 3,4 millones de euros (-5,2%), afectando tanto a los programas internacionales como a los estatales y autonómicos. No obstante, se mantiene un elevado grado de alineación con la misión, destinándose el 85% de los recursos a actividades directamente relacionadas con los fines sociales de la organización, porcentaje superior al del ejercicio anterior.

En el ámbito internacional, los ingresos y gastos se sitúan en torno a los 31,8 millones de euros, ligeramente por debajo de 2024 pero por encima de lo presupuestado, con la Unión Europea a través de ECHO (Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas), la cooperación alemana y la Agencia Española de Cooperación Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como principales financiadores. En el ámbito estatal y autonómico, la actividad muestra una ligera reducción, vinculada principalmente a la finalización de programas relevantes como el Plan de Inserción Sociolaboral.

En términos patrimoniales, el balance refleja una reducción del total de activos y pasivos, situándose en 45,4 millones de euros (un 24% menos que en 2024), debido principalmente a la disminución de las subvenciones concedidas pendientes de ejecución. A pesar de ello, el patrimonio neto muestra un crecimiento significativo, pasando de 4,4 a 5,4 millones de euros, lo que supone un incremento superior al 20%.

Finalmente, la mejora de los resultados y la reducción del pasivo han permitido reforzar la posición financiera de la organización. En particular, la ratio de independencia financiera se incrementa desde el 6,04 % en 2024 hasta el 8,95% en 2025, evidenciando una mayor capacidad para afrontar obligaciones con recursos propios.

En conjunto, el ejercicio 2025 presenta una evolución favorable en términos de equilibrio financiero, contención del gasto y fortalecimiento patrimonial, si bien persisten retos asociados a la sostenibilidad de los ingresos, especialmente en el ámbito de la financiación privada, y a la necesidad de consolidar el modelo de actuación en un entorno de elevada volatilidad.


CUENTA DE RESULTADOS 2025 - ingresos - (miles de € )
DESGLOSE DE LOS INGRESOS POR ORIGEN DE FONDOS 2025 % 2024 % variacion %
Ingresos Privados
15.669
25%
16.604
26%
-935
-6%
·Cuotas de personas socias y colaboradoras
12.408
20%
12.717
20%
-309
-2%
·Otras donaciones privadas
1.801
3%
2.244
4%
-442
-20%
·Subvenciones de entidades privadas
1.460
2%
1.643
3%
-184
-11%
Ingresos Públicos
46.340
75%
46.464
74%
-124
0%
·Subvenciones donaciones y legados
··Administración Central
14.780
24%
14.345
23%
434
3%
··Internacionales
22.326
36%
24.134
38%
-1.808
-7%
··Administración Autonómica
7.301
12%
6.308
10%
994
16%
··Ayuntamientos
1.227
2%
1.206
2%
21
2%
··Diputaciones Provinciales
706
1%
442
1%
264
60%
··Otras subvenciones públicas
1
0%
28
0%
-28
-98%
Ingresos financieros y otros ingresos extraordinarios
10
0%
28
0%
-18
-65%
CUENTA DE RESULTADOS 2025 - gastos - (miles de € )
DESGLOSE DE LOS GASTOS POR LÍNEAS DE ACTIVIDAD 2025 % 2024 % variacion %
Misión
52.519
85%
54.568
84%
-2.049
-4%
·Programas Internacionales
32.720
53%
34.028
52%
-1.307
-4%
··Acción Humanitaria
24.314
39%
23.393
36%
921
4%
··Cooperación al Desarrollo
8.407
14%
10.634
16%
-2.228
-21%
·Programas Estatales y Autonómicos
18.602
30%
19.176
30%
-574
-3%
·Programas de Inclusión Social
13.977
23%
15.389
24%
-1.411
-9%
··Usuarios/as Drogas
723
1%
798
1%
-75
-9%
··Diversidad y Migraciones
3.210
5%
3.293
5%
-83
-3%
··Personas en situación de prostitución
10.045
16%
11.298
17%
-1.253
-11%
·Desarrollo Asociativo
3.073
5%
2.485
4%
588
24%
·Educación para la Transformación Social
1.552
3%
1.302
2%
250
19%
·Transversalización,Incidencia, Comunicación
1.197
2%
1.365
2%
-168
-12%
Captación
5.640
9%
5.678
9%
-38
-1%
Soporte de la Actividad
3.403
6%
4.703
7%
-1.300
-28%
CUENTA DE RESULTADOS 2025 (miles de € )
2025 % 2024 % variación %
Ingresos
62.019
63.096
-2%
-1.077
·Ingresos Privados
15.669
25%
16.604
26%
-6%
-935
·Ingresos Públicos
46.340
75%
46.464
74%
0%
-124
·Ingresos financieros y otros ingresos Extraordinarios
10
0%
28
0%
-65%
-18
Gastos
61.563
64.949
-5%
-3.387
·Misión
52.519
85%
54.568
84%
-4%
-2.049
·Captación
5.640
9%
5.678
9%
-1%
-38
·Soporte de la Actividad
3.403
6%
4.703
7%
-28%
-1.300
Resultado
456
-1.853
-125%
2.310

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ACCION HUMANITARIA (MILES de €)
zona geográfica 2025 2024 Variación %
África
7.769
8.092
-323
-4%
·Burkina Faso
2.257
1.772
485
27%
·Sudán del Sur
897
749
148
20%
·Mali
0
2
-2
-100%
·Marruecos
0
22
-22
-100%
·Mozambique
72
369
-297
-81%
·Senegal
797
599
198
33%
·Sierra Leona
447
412
35
8%
·República Árabe Saharawi Democrática (RASD)
2.103
2.367
-264
-11%
·Mauritania
1.196
1.800
-604
-34%
Medio Oriente
8.279
7.818
461
6%
·Palestina
3.074
3.032
42
1%
·Siria
5.187
4.735
452
10%
·Afganistan
19
51
-33
-64%
América
8.337
9.749
-1.412
-14%
·Bolivia
953
1.183
-230
-19%
·Haití
56
175
-119
-68%
·Guatemala
1.236
1.848
-612
-33%
·Honduras
1.136
2.228
-1.092
-49%
·Nicaragua
0
1
-1
-100%
·El Salvador
869
848
21
3%
·Venezuela
4.086
3.466
620
18%
Europa
5.775
7.502
-1.727
-23%
·Ucrania
5.775
7.503
-1.728
-23%
España, Varios y Otros
2.561
866
1.695
196%
Total
32.721
34.027
-1.307
-4%

SUBVENCIONES OFICIALES CONCEDIDAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN (miles de € )
Tipo de Institución 2025 % 2024 % variación %
·Administración Central
9.590
25%
14.896
38%
-5.306
-36%
·Unión Europea_ECHO
15.481
40%
8.282
21%
7.199
87%
·Internacionales
3.941
10%
6.335
16%
-2.394
-38%
·Administración Autonómica
5.941
15%
8.625
22%
-2.684
-31%
·Ayuntamientos
1.184
3%
1.236
3%
-52
-4%
·Diputaciones Provinciales
993
3%
587
1%
406
69%
·Otras Públicas
38
0%
21
0%
17
81%
·Otras privadas
1.955
5%
346
1%
1.609
465%
Total Concesiones
39.122
40.328
-1.205
-3%
SUBVENCIONES OFICIALES APLICADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN (miles de € )
Tipo de Institución 2025 % 2024 % variación %
·Administración Central
14.780
31%
14.345
30%
434
3%
·Unión Europea_ECHO
11.027
23%
9.311
19%
1.716
18%
·Internacionales
11.299
24%
14.823
31%
-3.525
-24%
·Administración Autonómica
7.301
15%
6.308
13%
994
16%
·Ayuntamientos
1.227
3%
1.206
3%
21
2%
·Diputaciones Provinciales
706
1%
442
1%
264
60%
·Otras Públicas
1
0%
28
0%
-28
-98%
·Otras privadas
1.460
3%
1.643
3%
-184
-11%
Total subvenciones aplicadas
47.800
48.107
-307
-1%

Presupuesto 2026 - ingresos - (miles de €)
Ingresos Presupuestados Presupuesto 2026 Presupuesto 2025
·Personas socias y colaboradoras
12.800
13.107
·Otras donaciones privadas
2.402
1.891
·Subvenciones oficiales aplicadas al resultado del ejercicio
43.686
47.207
·Subvenciones privadas aplicadas al resultado del ejercicio
1.197
1.364
Total Ingresos Presupuestados
60.085
63.569
Presupuesto 2026 - gastos - (miles de €)
Gastos Presupuestados Presupuesto 2026 Presupuesto 2025
·Programas Internacionales
30.846
31.902
·Programas Estatales y Autonómicos
18.960
20.450
·Transversalización, Incidencia y Comunicación
903
1.324
·Captación de fondos
5.998
5.914
·Soporte de la actividad
3.377
4.131
Total Gastos Presupuestados
60.085
63.720
Presupuesto 2026 - resultado - (miles de €)
Presupuesto 2026 Presupuesto 2025
Total Ingresos Presupuestados
60.085
63.569
Total Gastos Presupuestados
60.085
63.720
Resultado Presupuestario
0
-151