INGRESOS / GASTOS EN 2025
INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 2025: CONTENCIÓN Y REORGANIZACIÓN
El ejercicio 2025 se caracteriza por un contexto de elevada incertidumbre, tanto por la evolución del entorno geopolítico como por los ajustes internos realizados por la organización tras los resultados negativos del ejercicio anterior. En este marco, Médicos del Mundo ha logrado consolidar una mejora en su desempeño financiero, cerrando el ejercicio con un resultado positivo de 456 000 euros, lo que supone una recuperación significativa respecto a 2024.
Los ingresos totales alcanzaron los 62 millones de euros, frente a los 63,1 millones de euros registrados en el ejercicio anterior, lo que supone una reducción aproximada del 1,7%. Se confirma así el cambio de tendencia iniciado en 2024, tras un periodo prolongado de crecimiento sostenido, con incrementos medios cercanos al 20% entre 2017 y 2023.
La estructura de los ingresos mantiene un claro predominio de la financiación pública, que asciende a 46,3 millones de euros, complementada por 15,6 millones de euros procedentes de captación privada y por otros 3,2 millones de euros procedentes de subvenciones y donaciones privadas. Dentro de la financiación privada, destaca el peso de las cuotas periódicas de personas socias y colaboradoras, que alcanzan los 12,4 millones de euros.
En cuanto a la evolución de los ingresos públicos, estos se mantienen relativamente estables en términos agregados, aunque con variaciones internas entre financiadores. Se observa una reducción en la financiación procedente de organismos internacionales y de la Administración General del Estado, parcialmente compensada por el incremento de los fondos de origen autonómico y local, lo que contribuye a mantener un cierto equilibrio en la diversificación de fuentes.
Por el lado del gasto, los gastos relacionados con la explotación se sitúan en 61,6 millones de euros, lo que representa una reducción del 5,2% respecto a 2024. Este ajuste responde, en gran medida, a las medidas de contención y reorganización implementadas, incluyendo la ejecución del plan de adecuación iniciado en el ejercicio anterior.
Dentro de la estructura de costes, los gastos de personal continúan siendo la principal partida, con un importe de 32,6 millones de euros, si bien experimentan una disminución del 7% respecto a 2024. Asimismo, los aprovisionamientos alcanzan los 11,5 millones de euros, registrando una reducción relevante respecto al ejercicio anterior, mientras que los otros gastos de explotación se sitúan en torno a los 11,9 millones de euros, manteniendo un nivel similar al de 2024.
Desde la perspectiva de la actividad, el volumen total ejecutado (medido en términos de gasto) se reduce en 3,4 millones de euros (-5,2%), afectando tanto a los programas internacionales como a los estatales y autonómicos. No obstante, se mantiene un elevado grado de alineación con la misión, destinándose el 85% de los recursos a actividades directamente relacionadas con los fines sociales de la organización, porcentaje superior al del ejercicio anterior.
En el ámbito internacional, los ingresos y gastos se sitúan en torno a los 31,8 millones de euros, ligeramente por debajo de 2024 pero por encima de lo presupuestado, con la Unión Europea a través de ECHO (Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas), la cooperación alemana y la Agencia Española de Cooperación Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como principales financiadores. En el ámbito estatal y autonómico, la actividad muestra una ligera reducción, vinculada principalmente a la finalización de programas relevantes como el Plan de Inserción Sociolaboral.
En términos patrimoniales, el balance refleja una reducción del total de activos y pasivos, situándose en 45,4 millones de euros (un 24% menos que en 2024), debido principalmente a la disminución de las subvenciones concedidas pendientes de ejecución. A pesar de ello, el patrimonio neto muestra un crecimiento significativo, pasando de 4,4 a 5,4 millones de euros, lo que supone un incremento superior al 20%.
Finalmente, la mejora de los resultados y la reducción del pasivo han permitido reforzar la posición financiera de la organización. En particular, la ratio de independencia financiera se incrementa desde el 6,04 % en 2024 hasta el 8,95% en 2025, evidenciando una mayor capacidad para afrontar obligaciones con recursos propios.
En conjunto, el ejercicio 2025 presenta una evolución favorable en términos de equilibrio financiero, contención del gasto y fortalecimiento patrimonial, si bien persisten retos asociados a la sostenibilidad de los ingresos, especialmente en el ámbito de la financiación privada, y a la necesidad de consolidar el modelo de actuación en un entorno de elevada volatilidad.
| DESGLOSE DE LOS INGRESOS POR ORIGEN DE FONDOS | 2025 | % | 2024 | % | variacion | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos Privados | 15.669 | 25% | 16.604 | 26% | -935 | -6% |
·Cuotas de personas socias y colaboradoras | 12.408 | 20% | 12.717 | 20% | -309 | -2% |
·Otras donaciones privadas | 1.801 | 3% | 2.244 | 4% | -442 | -20% |
·Subvenciones de entidades privadas | 1.460 | 2% | 1.643 | 3% | -184 | -11% |
Ingresos Públicos | 46.340 | 75% | 46.464 | 74% | -124 | 0% |
·Subvenciones donaciones y legados | ||||||
··Administración Central | 14.780 | 24% | 14.345 | 23% | 434 | 3% |
··Internacionales | 22.326 | 36% | 24.134 | 38% | -1.808 | -7% |
··Administración Autonómica | 7.301 | 12% | 6.308 | 10% | 994 | 16% |
··Ayuntamientos | 1.227 | 2% | 1.206 | 2% | 21 | 2% |
··Diputaciones Provinciales | 706 | 1% | 442 | 1% | 264 | 60% |
··Otras subvenciones públicas | 1 | 0% | 28 | 0% | -28 | -98% |
Ingresos financieros y otros ingresos extraordinarios | 10 | 0% | 28 | 0% | -18 | -65% |
| DESGLOSE DE LOS GASTOS POR LÍNEAS DE ACTIVIDAD | 2025 | % | 2024 | % | variacion | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Misión | 52.519 | 85% | 54.568 | 84% | -2.049 | -4% |
·Programas Internacionales | 32.720 | 53% | 34.028 | 52% | -1.307 | -4% |
··Acción Humanitaria | 24.314 | 39% | 23.393 | 36% | 921 | 4% |
··Cooperación al Desarrollo | 8.407 | 14% | 10.634 | 16% | -2.228 | -21% |
·Programas Estatales y Autonómicos | 18.602 | 30% | 19.176 | 30% | -574 | -3% |
·Programas de Inclusión Social | 13.977 | 23% | 15.389 | 24% | -1.411 | -9% |
··Usuarios/as Drogas | 723 | 1% | 798 | 1% | -75 | -9% |
··Diversidad y Migraciones | 3.210 | 5% | 3.293 | 5% | -83 | -3% |
··Personas en situación de prostitución | 10.045 | 16% | 11.298 | 17% | -1.253 | -11% |
·Desarrollo Asociativo | 3.073 | 5% | 2.485 | 4% | 588 | 24% |
·Educación para la Transformación Social | 1.552 | 3% | 1.302 | 2% | 250 | 19% |
·Transversalización,Incidencia, Comunicación | 1.197 | 2% | 1.365 | 2% | -168 | -12% |
Captación | 5.640 | 9% | 5.678 | 9% | -38 | -1% |
Soporte de la Actividad | 3.403 | 6% | 4.703 | 7% | -1.300 | -28% |
| 2025 | % | 2024 | % | variación | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 62.019 | 63.096 | -2% | -1.077 | ||
·Ingresos Privados | 15.669 | 25% | 16.604 | 26% | -6% | -935 |
·Ingresos Públicos | 46.340 | 75% | 46.464 | 74% | 0% | -124 |
·Ingresos financieros y otros ingresos Extraordinarios | 10 | 0% | 28 | 0% | -65% | -18 |
Gastos | 61.563 | 64.949 | -5% | -3.387 | ||
·Misión | 52.519 | 85% | 54.568 | 84% | -4% | -2.049 |
·Captación | 5.640 | 9% | 5.678 | 9% | -1% | -38 |
·Soporte de la Actividad | 3.403 | 6% | 4.703 | 7% | -28% | -1.300 |
Resultado | 456 | -1.853 | -125% | 2.310 |
| zona geográfica | 2025 | 2024 | Variación | % |
|---|---|---|---|---|
África | 7.769 | 8.092 | -323 | -4% |
·Burkina Faso | 2.257 | 1.772 | 485 | 27% |
·Sudán del Sur | 897 | 749 | 148 | 20% |
·Mali | 0 | 2 | -2 | -100% |
·Marruecos | 0 | 22 | -22 | -100% |
·Mozambique | 72 | 369 | -297 | -81% |
·Senegal | 797 | 599 | 198 | 33% |
·Sierra Leona | 447 | 412 | 35 | 8% |
·República Árabe Saharawi Democrática (RASD) | 2.103 | 2.367 | -264 | -11% |
·Mauritania | 1.196 | 1.800 | -604 | -34% |
Medio Oriente | 8.279 | 7.818 | 461 | 6% |
·Palestina | 3.074 | 3.032 | 42 | 1% |
·Siria | 5.187 | 4.735 | 452 | 10% |
·Afganistan | 19 | 51 | -33 | -64% |
América | 8.337 | 9.749 | -1.412 | -14% |
·Bolivia | 953 | 1.183 | -230 | -19% |
·Haití | 56 | 175 | -119 | -68% |
·Guatemala | 1.236 | 1.848 | -612 | -33% |
·Honduras | 1.136 | 2.228 | -1.092 | -49% |
·Nicaragua | 0 | 1 | -1 | -100% |
·El Salvador | 869 | 848 | 21 | 3% |
·Venezuela | 4.086 | 3.466 | 620 | 18% |
Europa | 5.775 | 7.502 | -1.727 | -23% |
·Ucrania | 5.775 | 7.503 | -1.728 | -23% |
España, Varios y Otros | 2.561 | 866 | 1.695 | 196% |
Total | 32.721 | 34.027 | -1.307 | -4% |
| Tipo de Institución | 2025 | % | 2024 | % | variación | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
·Administración Central | 9.590 | 25% | 14.896 | 38% | -5.306 | -36% |
·Unión Europea_ECHO | 15.481 | 40% | 8.282 | 21% | 7.199 | 87% |
·Internacionales | 3.941 | 10% | 6.335 | 16% | -2.394 | -38% |
·Administración Autonómica | 5.941 | 15% | 8.625 | 22% | -2.684 | -31% |
·Ayuntamientos | 1.184 | 3% | 1.236 | 3% | -52 | -4% |
·Diputaciones Provinciales | 993 | 3% | 587 | 1% | 406 | 69% |
·Otras Públicas | 38 | 0% | 21 | 0% | 17 | 81% |
·Otras privadas | 1.955 | 5% | 346 | 1% | 1.609 | 465% |
Total Concesiones | 39.122 | 40.328 | -1.205 | -3% |
| Tipo de Institución | 2025 | % | 2024 | % | variación | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
·Administración Central | 14.780 | 31% | 14.345 | 30% | 434 | 3% |
·Unión Europea_ECHO | 11.027 | 23% | 9.311 | 19% | 1.716 | 18% |
·Internacionales | 11.299 | 24% | 14.823 | 31% | -3.525 | -24% |
·Administración Autonómica | 7.301 | 15% | 6.308 | 13% | 994 | 16% |
·Ayuntamientos | 1.227 | 3% | 1.206 | 3% | 21 | 2% |
·Diputaciones Provinciales | 706 | 1% | 442 | 1% | 264 | 60% |
·Otras Públicas | 1 | 0% | 28 | 0% | -28 | -98% |
·Otras privadas | 1.460 | 3% | 1.643 | 3% | -184 | -11% |
Total subvenciones aplicadas | 47.800 | 48.107 | -307 | -1% |
| Ingresos Presupuestados | Presupuesto 2026 | Presupuesto 2025 |
|---|---|---|
·Personas socias y colaboradoras | 12.800 | 13.107 |
·Otras donaciones privadas | 2.402 | 1.891 |
·Subvenciones oficiales aplicadas al resultado del ejercicio | 43.686 | 47.207 |
·Subvenciones privadas aplicadas al resultado del ejercicio | 1.197 | 1.364 |
Total Ingresos Presupuestados | 60.085 | 63.569 |
| Gastos Presupuestados | Presupuesto 2026 | Presupuesto 2025 |
|---|---|---|
·Programas Internacionales | 30.846 | 31.902 |
·Programas Estatales y Autonómicos | 18.960 | 20.450 |
·Transversalización, Incidencia y Comunicación | 903 | 1.324 |
·Captación de fondos | 5.998 | 5.914 |
·Soporte de la actividad | 3.377 | 4.131 |
Total Gastos Presupuestados | 60.085 | 63.720 |
| Presupuesto 2026 | Presupuesto 2025 | |
|---|---|---|
Total Ingresos Presupuestados | 60.085 | 63.569 |
Total Gastos Presupuestados | 60.085 | 63.720 |
Resultado Presupuestario | 0 | -151 |